Faktúra doručená: | 28.4.2023 |
Číslo objednávky: | 1079,1080,1081, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/23-1079 |
tovar VL 4/23-1079,1080,1081,1085 |
tovar VL 4/23-1079,1080,1085 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 499,07 Eur |