Faktúra doručená: | 03.7.2025 |
Číslo objednávky: | 1691,1692,1696 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 7/25-1691,1692,1695,1696,1697 |
tovar VL 7/25-1692 |
tovar VL 7/25-1697 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 064,57 Eur |