Faktúra 25090844

Faktúra doručená:04.7.2025
Číslo objednávky:1718,1716,1709

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/25-1702
tovar VL 7/25-1688,1689,1690,1700,1702,1703,1704,1705,1709,1716,1717,1718
tovar VL 7/25-1688,1702,1716
tovar VL 7/25-1688,1690,1702,1716
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 142,61 Eur