Faktúra 25090894

Faktúra doručená:18.7.2025
Číslo objednávky:1802,1801,1799

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/25-1799,1800,1801,1802,1811,1812,1813,1824,1825,1826,1829,1837,1838,1839,1847,1850,1851
tovar VL 7/25-1811,1825,1837,1850
tovar VL 7/25-1799,1811,1825,1837,1843,1850
zľava z ceny tovaru VL 7/25-1829,1847
zľava z ceny tovaru VL 7/25-1837
zľava z ceny tovaru VL 7/25-1811,1837,1843
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24 988,18 Eur