Faktúra 25091041

Faktúra doručená:25.8.2025
Číslo objednávky:2111,2112,2113,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/25-2116
tovar VL 8/25-2111,2112,2113,2115,2116,2117,2118,2119,2126,2130,2131,2132,2133,2146,2147,2155,2157,2158,2159
tovar VL 8/25-2111,2116,2130,2146,2157
tovar VL 8/25-2111,2116,2130,2146,2157
zľava z ceny tovaru VL 8/25-2126
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30 570,09 Eur