| Faktúra doručená: | 20.8.2025 |
| Číslo objednávky: | 2105,2108,2106, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 8/25-2105,2106,2108,2109 |
| tovar VL 8/25-2108 |
| tovar VL 8/25-2105,2108 |
| tovar VL 8/25-2105 centový rozdiel |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 221,80 Eur |