Faktúra 25091019

Faktúra doručená:20.8.2025
Číslo objednávky:2105,2108,2106,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/25-2105,2106,2108,2109
tovar VL 8/25-2108
tovar VL 8/25-2105,2108
tovar VL 8/25-2105 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 221,80 Eur