Faktúra 25091008

Faktúra doručená:18.8.2025
Číslo objednávky:2051,2052,2050,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/25-2100
tovar VL 8/25-2050,2051,2052,2060,2061,2062,2063,2072,2075,2076,2077,2086,2089,2090,2091,2095,2100,2101,2102,2103,2104
tovar VL 8/25-2050,2060,2075,2089,2100
tovar VL 8/25-2050,2060,2075,2089
zľava z ceny tovaru VL 8/25-2060,2072,2075,2089
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44 439,99 Eur