Faktúra 25012678

Faktúra doručená:16.6.2025

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 6/25-57135973
lieky 6/25-57559635
lieky 6/25-57560179
lieky 6/25-57560380
lieky 6/25-57560381
lieky 6/25-57560382
lieky 6/25-57560383
lieky 6/25-57560384
lieky 6/25-57560385
lieky 6/25-57560386
lieky 6/25-57560387
lieky 6/25-57560388
lieky 6/25-57560389
lieky 6/25-57560390
lieky 6/25-57560391
lieky 6/25-57560392
lieky 6/25-57560393
lieky 6/25-5787625
lieky 6/25-57138523
lieky 6/25-57560740
lieky 6/25-57560991
lieky 6/25-57560992
lieky 6/25-57560179-rozbité balenie
lieky 6/25-57561320
lieky 6/25-57561520
lieky 6/25-57561201
lieky 6/25-57562098
lieky 6/25-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68 174,72 Eur