Faktúra 25091539

Faktúra doručená:05.1.2026
Číslo objednávky:3416,3414,3417,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3414,3415,3416,3417,3419,3420
tovar VL 12/25-3414,3417
tovar VL 12/25-3414,3419
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 450,82 Eur