Faktúra 25091533

Faktúra doručená:30.12.2025
Číslo objednávky:3361,3362,3365,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3361,3362,3363,3365,3366,3369,3370,3383
tovar VL 12/25-3361,3366,3369
tovar VL 12/25-3361,3369
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 421,72 Eur