Faktúra 25091485

Faktúra doručená:16.12.2025
Číslo objednávky:3208,3207,3205

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3205,3206,3207,3208,3218,3220,3221,3222,3223,3241,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3259,3260,3261,3262,3275
tovar VL 12/25-3262
tovar VL 12/25-3242
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 847,99 Eur