Faktúra 26090143

Faktúra doručená:04.2.2026
Číslo objednávky:0209,02060208

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/26-0206,0208,0209,0221,0222,0223,0224,0225,0233,0234,0235,0236,0243,0244,0245,0246,0247,0259,0260,0262,0275,0276,0277,0278,0279,0280,0288
tovar VL 1/26-0208,0221,0233,0243,0275
tovar VL 1/26-0208,0221,0243,0259,0261,0275,0288
zľava z ceny tovaru VL 1/26-0206,0208
zľava z ceny tovaru VL 1/26-0208,0243
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49 362,66 Eur