| Faktúra doručená: | 30.12.2025 |
| Číslo objednávky: | 3381,3382,3384 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 12/25-3381,3382,3387 |
| tovar VL 12/25-3381,3384,3387 |
| tovar VL 12/25-3381 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 048,70 Eur |