Faktúra 26090091

Faktúra doručená:23.1.2026
Číslo objednávky:0198,0200,0199,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/26-0173,0200
tovar VL 1/26-0140,0141,0143,0144,0160,0161,0162,0163,0170,0173,0174,0175,0182,0183,0184,0185,0186,0197,0198,0199,0200
tovar VL 1/26-0140,0142,0160,0162,0173,0182,0200
tovar VL 1/26-0140,0160,0173,0174,0182,0200
zľava z ceny tovaru VL 1/26-0160
zľava z ceny tovaru VL 1/26-0160
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41 603,46 Eur