Faktúra 25091524

Faktúra doručená:30.12.2025
Číslo objednávky:3288,3286,3287

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/25-3286,3287,3288,3299,3300,3305,3306,3307,3308,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3348,3349,3350,3351,3371,3373,3374,3375,3376
tovar VL 12/25-3322
tovar VL 12/25-3323,3347,3372
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 227,84 Eur