Faktúra 26090153

Faktúra doručená:09.2.2026
Číslo objednávky:0291,0290,0306

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/26-0320
tovar VL 2/26-0290
tovar VL 2/26-0290,0291,0305,0306,0307,0315,0319,0320,0321,0322,0323,0324,0325,0326,0336,0339,0340,0341,0342,0343
tovar VL 2/26-0290,0305,0320,0339
tovar VL 2/26-0290,0305,0306,0320,0339
zľava z ceny tovaru VL 2/26-0305
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 499,07 Eur