| Faktúra doručená: | 05.1.2026 |
| Číslo objednávky: | 0011,0003,0002 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 1/26-0002,0003,0011,0016,0017,0018,0019 |
| tovar VL 1/26-0019 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 099,22 Eur |