Faktúra 26090185

Faktúra doručená:16.2.2026
Číslo objednávky:0350,0347,0348

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/26-0366
tovar VL 2/26-0347,0348,0349,0350,0363,0366,0367,0368,0369,0370,0380,0381,0392,0393,0394,0395,0409,0410,0411,0412
tovar VL 2/26-0348,0366,0367,0380,0392,0409
tovar VL 2/26-0347,0348,0350,0366,0367,0380,0392,0393,0409
zľava z ceny tovaru VL 2/26-0347,0392
zľava z ceny tovaru VL 2/26-0366
zľava z ceny tovaru VL 2/26-0347,0392
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39 590,56 Eur