| Faktúra doručená: | 23.1.2026 |
| Číslo objednávky: | 0188,0180,0179, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 1/26-0176,0179,0180,0188 |
| tovar VL 1/26-0176,0180 |
| tovar VL 1/26-0176,0180 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 063,72 Eur |