Faktúra 26090208

Faktúra doručená:20.2.2026
Číslo objednávky:0425,0426,0424

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/26-0424,0425,0426,0432,0433,0434,0445,0446,0447,0448,0449,0461,0462,0477,0478,0479,0480
tovar VL 2/26-0424,0432,0445,0461,0477
tovar VL 2/26-0424,0432,0445,0461,0477
tovar VL 2/26-0445,0447,0461,0477
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 159,93 Eur