Faktúra 26090252

Faktúra doručená:03.3.2026
Číslo objednávky:0494,0495,0498

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/26-0561
tovar VL 2/26-0493,0494,0495,0496,0497,0498,0499,0506,0507,0508,0509,0516,0517,0518,0532,0533,0534,0547,0548,0549,0550,0561,0562,0563,0567
tovar VL 2/26-0493,0532,0548,0561
tovar VL 2/26-0488,0493,0506,0507,0516,0532,0547,0561
zľava z ceny tovaru VL 2/26-0516,0567
zľava z ceny tovaru VL 2/26-0532
zľava z ceny tovaru VL 2/26-0507
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45 427,64 Eur