| Faktúra doručená: | 10.2.2026 |
| Číslo objednávky: | 0353,0361,0358 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 2/26-0351,0353,0357,0358,0360,0361 |
| tovar VL 2/26-0351 |
| tovar VL 2/26-0351,0361 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 657,09 Eur |