Faktúra 26090312

Faktúra doručená:13.3.2026
Číslo objednávky:0633,0626,0632,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/26-0632
tovar VL 3/26-0626,0632,0633,0651,0652,0653,0665,0666,0667,0675,0676,0691,0692
tovar VL 3/26-0632,0691
tovar VL 3/26-0632,0666,0691,0692
zľava z ceny tovaru VL 3/26-0632
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 861,87 Eur