Faktúra 26090343

Faktúra doručená:23.3.2026
Číslo objednávky:0707,0703,0706

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/26-0703,0706,0707,0717,0718,0725,0730,0731,0732,0733,0734,0747,0748,0749,0756,0757,0762
tovar VL 3/26-0706,0707,0717,0730,0734,0747,0762
zľava z ceny tovaru VL 3/26-0703
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 329,20 Eur