Faktúra 20193875

Faktúra doručená:30.6.2019

Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO:35755326
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
n8jom flia3 6/19 632002
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 961,70 Eur