Faktúra 20195075

Faktúra doručená:05.9.2019

Dodávateľ
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO:35697270
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
internet 9/19 632004
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 444,54 Eur