Faktúra 22091549

Faktúra doručená:21.11.2022
Číslo objednávky:3213,3210,3222,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/22-3220
tovar VL 11/22-3210,3213,3220,3221,3222,3242,3243,3244,3250,3252,3259,3260,3261,3268,3273,3274,3275,3276
tovar VL 11/22-3210,3220,3222,3242,3250,3259,3260,3261,3276
zľava z ceny tovaru VL 11/22
zľava z ceny tovaru VL 11/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 115,65 Eur