Faktúra 22091644

Faktúra doručená:09.12.2022
Číslo objednávky:3417,3408,3409,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/22-3465,3471
tovar VL 12/22-3408,3409,3416,3417,3426,3427,3435,3436,3437,3438,3444,3448,3455,3457,3458,3459,3465,3466,3471,3472
tovar VL 12/22-3408,3416,3426,3435,3448,3455,3465,3471
zľava z ceny tovaru VL 12/22
zľava z ceny tovaru VL 12/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 464,95 Eur