Faktúra 22091672

Faktúra doručená:16.12.2022
Číslo objednávky:3491,3484,3490,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/22-3484,3502,3510
tovar VL 12/22-3484,3489,3490,3491,3501,3502,3505,3508,3509,3510,3519,3520,3528,3529,3530,3531,3539,3540,3541,3546,3547,3549
tovar VL 12/22-3484,3489,3494,3502,3505,3509,3510,3519,3531,3539,3547,3548
zľava z ceny tovaru VL 12/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 757,74 Eur