Faktúra 22091700

Faktúra doručená:22.12.2022
Číslo objednávky:3620,3618,3624,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/22-3624
tovar VL 12/22-3618,3620,3624,3629,3630
tovar VL 12/22-3618,3624,3629
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 634,70 Eur