Faktúra 22091711

Faktúra doručená:27.12.2022
Číslo objednávky:3574,3558,3573,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/22-3558,3573,3574,3583,3595,3596,3611,3616,3617,3632,3635,3636,3637,3656
tovar VL 12/22-3558,3573,3574,3583,3595,3611,3617,3632,3635,3656,3657,3658
zľava z ceny tovaru VL 12/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14 945,65 Eur