Faktúra 23090014

Faktúra doručená:10.1.2023
Číslo objednávky:0005,0001,0022,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/23-1
tovar VL 1/23-1,5,21,22,29,31,32,33,48,49,50
tovar VL 1/23-1,21,22,29,48
zľava z ceny tovaru VL 1/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 191,08 Eur