Faktúra 23090039

Faktúra doručená:13.1.2023
Číslo objednávky:56,72,66,71,73,89,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/23-56,66,71,72,73,79,88,89,96,100,101,114
tovar VL 1/23-66,71,79,88,96,100
zľava z ceny tovaru VL 1/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15 624,53 Eur