Faktúra 23090068

Faktúra doručená:23.1.2023
Číslo objednávky:108,116,134,126,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/23-116,150,166
tovar VL 1/23-108,116,126,127,134,135,145,150,151,152,161,162,166,167,168,182,183
tovar VL 1/23-108,116,126,150,161,166,182,183
zľava z ceny tovaru VL 1/23
zľava z ceny tovaru VL 1/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 713,40 Eur