Faktúra doručená: | 23.1.2023 |
Číslo objednávky: | 181,184,187,186,185 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/23-181 |
tovar VL 1/23-181,184,185,186,187 |
tovar VL 1/23-181,184,185 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 272,06 Eur |