Faktúra 23090096

Faktúra doručená:27.1.2023
Číslo objednávky:192,191,207,206,205,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/23-191,205,219
tovar VL 1/23-191,192,205,206,207,219,220,221,232,249
tovar VL 1/23-191,205,219,232,249
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 837,65 Eur