Faktúra doručená: | 26.1.2023 |
Číslo objednávky: | 223,224,228,231 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 1/23-231 |
tovar VL 1/23-223,224,228,231 |
tovar VL 1/23-223,228,231 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 257,16 Eur |