Faktúra doručená: | 06.2.2023 |
Číslo objednávky: | 293,297,296,301 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/23-293 |
tovar VL 2/23-293,296,297,301 |
tovar VL 2/23-293,296,301 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 301,04 Eur |