Faktúra 23090203

Faktúra doručená:17.2.2023
Číslo objednávky:395,394,401,406,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/23-421
tovar VL 2/23-394,395,401,406,419,420,421,426,427,428,443,444,445
tovar VL 2/23-394,406,421,426,443
zľava z ceny tovaru VL 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 294,13 Eur