Faktúra 23090235

Faktúra doručená:27.2.2023
Číslo objednávky:460,453,459,458,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/23-490
tovar VL 2/23-458,482,490
tovar VL 2/23-453,458,459,460,472,473,474,482,488,490,491,499,502,503
tovar VL 2/23-458,472,482,488,490,491,502,503
zľava z ceny tovaru VL 2/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 165,57 Eur