Faktúra doručená: | 06.3.2023 |
Číslo objednávky: | 568,562,563,567, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 3/23-562,563,567,568 |
tovar VL 3/23-562,567 |
zľava z ceny tovaru VL 3/23 |
zľava z ceny tovaru VL 3/23 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 244,53 Eur |