Faktúra 23090274

Faktúra doručená:06.3.2023
Číslo objednávky:568,562,563,567,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/23-562,563,567,568
tovar VL 3/23-562,567
zľava z ceny tovaru VL 3/23
zľava z ceny tovaru VL 3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 244,53 Eur