Faktúra doručená: | 03.3.2023 |
Číslo objednávky: | 516,531,542,538, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/23-516,531,538,541 |
tovar VL 2/23-516,541,542 |
zľava z ceny tovaru VL 2/23 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 409,84 Eur |