Faktúra 23090303

Faktúra doručená:10.3.2023
Číslo objednávky:575,574,582,583,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/23-586
tovar VL 3/23-574,582
tovar VL 3/23-574,575,582,583,586,587,597,598,604,606,607,608,619,620,624,625
tovar VL 3/23-574,582,586,597,606,620,625
zľava z ceny tovaru VL 3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 179,14 Eur