Faktúra 23090345

Faktúra doručená:20.3.2023
Číslo objednávky:637,633,636,657,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/23-699
tovar VL 3/23-633,636,637,643,655,656,657,658,666,672,673,674,675,684,686,688,689,699,700,701,702,703,704,705
tovar VL 3/23-636,643,655,666,672,686,699
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 684,13 Eur