Faktúra 23090380

Faktúra doručená:27.3.2023
Číslo objednávky:721,722,720,735,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/23-734
tovar VL 3/23-734
tovar VL 3/23-720,721,722,733,734,735,749,750,759,760,761,762,766,768,769,770
tovar VL 3/23-720,734,749,759,768
zľava z ceny tovaru VL 3/23
zľava z ceny tovaru VL 3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 308,51 Eur