Faktúra 23090420

Faktúra doručená:04.4.2023
Číslo objednávky:784,796,795,821,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/23-795
tovar VL 3/23-784,795,796,815,821,822,834,838,839,851,852
tovar VL 3/23-795,815,822,834,838,839,852
zľava z ceny tovaru VL 3/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 407,80 Eur