Faktúra doručená: | 11.4.2023 |
Číslo objednávky: | 882,881,883,884 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/23-882,886 |
tovar VL 4/23-881,882,883,884,886 |
tovar VL 4/23-882,883,886 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 292,35 Eur |