| Faktúra doručená: | 11.4.2023 |
| Číslo objednávky: | 882,881,883,884 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 4/23-882,886 |
| tovar VL 4/23-881,882,883,884,886 |
| tovar VL 4/23-882,883,886 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 292,35 Eur |