Faktúra 23090448

Faktúra doručená:11.4.2023
Číslo objednávky:878,879,876,880,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/23-905
tovar VL 4/23-876,878,879,880,891,892,893,902,905,906,907
tovar VL 4/23-876,878,880,891,905
zľava z ceny tovaru VL 4/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 696,65 Eur