Faktúra doručená: | 14.4.2023 |
Číslo objednávky: | 920,921,918,930, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 4/23-931 |
tovar VL 4/23-918,920,921,930,931,937,938,939,940,941 |
tovar VL 4/23-931,938 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 244,20 Eur |