Faktúra 23090461

Faktúra doručená:14.4.2023
Číslo objednávky:920,921,918,930,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/23-931
tovar VL 4/23-918,920,921,930,931,937,938,939,940,941
tovar VL 4/23-931,938
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 244,20 Eur