Faktúra 23090502

Faktúra doručená:24.4.2023
Číslo objednávky:962,963,955,960,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/23-955,960,961,962,963,964,970,973,974,980,985,986,987,988,996,1003,1004,1005,1015,1018
tovar VL 4/23-964,973,985,996,1003,1005
tovar VL 4/23-962
zľava z ceny tovaru VL 4/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 523,47 Eur